Вакансии на JobSense
Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Начальник управления внутреннего аудита

90 000 руб.

Вакансия "Начальник управления внутреннего аудита"
Полная занятость, полный рабочий день

Опубликовано 19 июля 2022 года
Обновлено 19 июля 2022 года
Работодатель
АО "РЛК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"
Место работы
Республика Крым, г. Симферополь, Турецкая улица, дом: ДОМ 13А; корпус: ЭТАЖ 2;
Крым, республика

г. Симферополь

Обязанности

  • Подготовка программы внутренней аудиторской проверки, включающей цели, объем задач, сроки, распределение ресурсов, характер и объем процедур внутреннего аудита для достижения целей внутренней аудиторской проверки
  • Идентификация и оценка рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения)
  • Оценка схемы построения (эффективности) контрольных процедур объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения)
  • Формирование аудиторской выборки с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него для проведения процедур внутреннего аудита с целью получения аудиторских доказательств
  • Проведение процедур внутреннего аудита и сбор достаточного количества надежных аудиторских доказательств
  • Документирование результатов выполнения процедур внутреннего аудита в рабочих документах с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него
  • Обсуждение результатов внутренней аудиторской проверки с уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения)
  • Анализ и оценка объекта внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской проверки и целью вида профессиональной деятельности
  • Предложение способов снижения рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения)
  • Контроль качества и полноты заполнения внутренними аудиторами рабочих документов для подтверждения выводов по результатам внутреннего аудита
  • Самостоятельная или в составе группы подготовка отчета по результатам выполнения внутренней аудиторской проверки, основанного на достаточном объеме надежной, относящейся к делу полезной информации
  • Проведение мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренней аудиторской проверки

Общие требования

  • Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества
  • Трудовое, гражданское, административное законодательство Российской Федерации
  • Основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к областям аудита
  • Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации
  • Принципы и порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности
  • Основы предпринимательской деятельности, организационного проектирования и развития
  • Основы информационных технологий и информационной безопасности
  • Ключевые риски и средства контроля, связанные с информационными технологиями
  • Информационные системы (программные продукты), применяемые в организации, в объеме, необходимом для целей внутреннего аудита
  • Основы управления проектами
  • Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита
  • Международные концепции и стандарты по управлению рисками и внутреннему контролю
  • Кодекс корпоративного управления и (или) зарубежные аналоги (если применимо к организации)
  • Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации
  • Теория менеджмента (управления)
  • Основы теории коммуникации, теории мотивации
  • Выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование), повторное выполнение, пересчет (подсчет), подтверждение), аналитические процедуры (анализ финансовых и нефинансовых коэффициентов, статистический анализ, сравнение фактических и плановых показателей, тренд-анализ и прочие), либо их сочетания с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него
  • Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы
  • Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации
  • Использовать методы автоматизации аудита в объеме, достаточном для выполнения порученного задания
  • Проводить интервью, переговоры и осуществлять письменную коммуникацию
  • Составлять и проводить презентации
  • Ставить задачи и контролировать их исполнение
  • Развивать у подчиненных навыки и компетенции, связанные с текущей и будущей работой, используя возможности тренингов и других мероприятий по развитию

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 5 лет


Загрузка...

Похожие вакансии

Главный аудитор
23 508 – 25 000 руб.
Бухгалтер
г. Екатеринбург
ООО "ИНФОРУС"
до 45 000 руб.
Аудитор
г. Санкт-Петербург
ООО "ЛСР"
Зарплата не указана
Старший аудитор
г. Рязань
АО "ГРПЗ"
от 29 000 руб.
Аудитор
Волгоградская область
ООО "УК"ВОЛМА"
20 115 руб.

Работодатель

АО "РЛК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"
6 голосов
Дата регистрации
13 ноября 2019 года
Юридический адрес
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 13А, этаж 2
Генеральный директор
Максимова Ирина Владимировна
с 3 декабря 2021 года
ОГРН 1199112018467
ИНН 9102260332
КПП 910201001
Полная информация по компании-работодателю