26. |
№ 741901901873 от 3 июня 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
ФЗ № 52 от 30.03.1999 г.; ФЗ № 15 от 23.02.2013 г.; (Пост. Прав. РФ № 13 от 20.01.2011 г. (летняя оздоровительная кампания))
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлены и акт подписали Косилова Людмила Михайловна начальник ЛДП и Валеева Юлия Владиславовна фельдшер детского школьного отделения
|
1. |
1. продолжительность смены менее 21 календарного дня; 2. в отрядных и кружковой комнатах на открывающихся для проветривания окнах не в полном объеме предусмотрены сетки от залета кровососущих насекомых (на 1 из 3-х); 3. С-витаминизация третьих блюд проводится только 2 раза в неделю; 4. на 2-м этаже туалеты для девочек не оборудованы педальными ведрами, унитазы не обеспечены сидениями.
|
2. |
Лица, допустившие нарушения: начальник ЛДП Косилова Л.М.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.7 ч.1 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
К административной ответственности привлечена Косилова Людмила Михайловна начальник ЛДП
|
|
27. |
№ 741902663872 от 22 апреля 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Борисова Ю.И. от 29.01.2019 г. № ЮБ-П4-628. задачами настоящей проверки являются: анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности; оценка соответствия объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, требованиям пожарной безопасности. Предметом настоящей проверки является: Соблюдение на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности требований пожарной безопасности
Выявлены нарушения
1. |
На путях эвакуации лестничных маршей, между 1 и 2 этажами, допускается эксплуатация ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. Лестничные клетки и выходы из рекреаций на 1 этаже, имеют двери с приспособлениями для самозакрывания, но зафиксированы в открытом положении. Лестничные клетки и выходы из рекреаций на 2 этаже, имеют двери с приспособлениями для самозакрывания, но зафиксированы в открытом положении. Вторая дверь эвакуационного выхода из фойе непосредственно наружу, на первом этаже, закрыта на ключ, информация о месте хранения ключа отсутствует.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол на юридическое лицо по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ
|
|
28. |
№ 741801526065 от 18 сентября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установление факта исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений №Н97/2018-П
Нарушений не выявлено
1. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено
|
|
29. |
№ 741800578908 от 14 августа 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
ПроверкА выполнения пунктов №№1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 20 ранее выданного Предписания № 28/39-13-18 от 01.03.18г. срок исполнения, которых истекает 13.08.2018г
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлен Хуснутдинов Эрик Маратович директор
|
1. |
Нарушения допущено МБОУ «СОШ №13»
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Административное дело по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ направлено для рассмотрения в Саткинский мировой суд
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ на юридическое лицо
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
К административной ответственности привлечено МБОУ «СОШ №13»
|
2. |
Нарушения допущено МБОУ «СОШ №13»
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Административное дело по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ направлено для рассмотрения в Саткинский мировой суд
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ на юридическое лицо
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
К административной ответственности привлечено МБОУ «СОШ №13»
|
3. |
В срок до 13.08.2018г. включительно МБОУ «СОШ №13» предлагалось выполнить пункты №№ 1-4, 6, 7, 10-13, 19, 20 Предписания №28/39-13-18 от 01.03.18г. выданного ТО Управления Роспотребнадзора по Чел. обл. Саткинском, Ашинском и Катав-Ивановском р-х. В ходе проведенной проверки установлено: пп. 1, 10 выполнены, п.7, 19 - выполнены частично, пп.2-, 4, 6, 11-13, 20 не выполнены. МБОУ «СОШ №13» предоставлен отчет о выполнении Предписания №28/39-13-18 от 01.03.2018г. и ходатайство о перенесении сроков исполнения пунктов Предписания в связи с отсутствием финансирования. Ходатайство ТО Управления РПН по Чел. обл. Саткинском, Ашинском и Катав-Ивановском р- х отклонено, в связи с тем, что не предст. документы, подтверждающие, что предложение о выделении бюджетных ассигнований на выполнение соотв. уставных задач и исполнение пунктов №№ 2-4, 6-7, 11-13, 19-20 Предписания №28/39-13-18 от 01.03.2018г. вносилось или направлялось в соотв. с порядком и сроками составления проекта соответствующего бюджета Саткинского муниципального района, но при этом бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись (основание - часть 4 ст.24.5 КоАП РФ) (ответ на ходатайство №28/39-1443-18 от 06.09.2018г.).
|
|
30. |
№ 74180702608328 от 4 июня 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. Пост. Прав. РФ № 13 от 20.01.2011 г. летняя оздоровительная кампания
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлена с актом Косилова Людмила Михайловна начальник ЛДП
|
1. |
1. продолжительность смены менее 21 календарного дня, 2. наполняемость отряда №5 (33чел.) превышает допустимую норму 25 человек, 3.не в полном объеме организован водно-питьевой режим, 4. в отрядных комнатах не соблюдаются условия хранения п/воды артезианской «Ниагара», вода хранится при комнатной t +19-20С; 5. в 2-х комнатах на открывающихся для проветривания окнах не предусмотрены сетки от за-лета кровососущих насекомых, 6. в отрядах не упорядочено хранение верхней одежды детей; 7. помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дез/ р-ров не оборудованы поддонами с подводкой к нему хол. и гор. воды со смесителем,
|
2. |
Нарушения допустила Косилова Людмила Михайловна начальник ЛДП
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.7 ч.1 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Привлечена Косилова Людмила Михайловна начальник ЛДП
|
|
31. |
№ 001800370800 от 17 мая 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью проверки выполнения ранее выданного предписания от 09.02.2018 № Ч-219, срок для исполнения которого истек. Задачами настоящей проверки является осуществление мероприятий по контролю за устранением нарушений, указанных в пунктах предписания от 09.02.2018 № Ч-219. Предметом настоящей проверки является: выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)
Нарушений не выявлено
|
32. |
№ 74180702422716 от 9 февраля 2018 года
Плановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в сфере образования
Нарушений не выявлено
|
33. |
№ 00180702171176 от 5 февраля 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный энергетический надзор
Выявлены нарушения
1. |
Не оформлен перечень средств защиты для ВРУ-0, 4кВ.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
2. |
Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
3. |
Отсутствует обозначение номинального тока плавких вставок в ВРУ-0, 4кВ электрощитовой.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
4. |
Отсутствует приказ (распоряжение) по организации о назначении ответственного работника за проведение инструктажа неэлектротехническому персоналу, требующего присвоения 1 группы по электробезопасности.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
5. |
Отсутствует диспетчерское наименование и знак безопасности установленного образца на щитах ВРУ-0, 4кВ.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
6. |
Учреждение не полностью укомплектовано средствами защиты.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
7. |
Не определена форма эксплуатации электроустановок учреждения.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
|
|
34. |
№ 74180702608329 от 1 февраля 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
КонтролЬ (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства в рамках ежегодного утвержденного плана проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Челябинской области на 2018г.,
Выявлены нарушения
1. |
29. не упорядочено хранение убор. инвентаря ведра для пола в коридорах и классах хранятся вместе с ведрами для туалета; убор. инвентарь для санузлов промаркирован, но не имеет сигнальной маркировки красного цвета, 30.в расписании уроков 2-11 кл. на 3 четв. 2017-2018 уч. год не чередуются различные по сложности предметы в теч. дня и недели, 61.в расписании для уч-ся 1-го кл. нарушаются гиг. треб. к режиму образователь-ной деятельности: 60. В "СОШ №13" и филиале продолж. уроков составляет 45 мин., продолжительность перемен между уроками сост. менее 10 мин., 36. столовая не в полном объеме укомплектован мебелью: обеденный зал рассчитан на 180 посад. мест, факт. столов 35шт., стульев 120 шт., водно-питьевой режим организ. в виде 1 фонтанчика в столовой, при наполняемости школы 873 чел., наличие 1 фонтанчика не обеспечивает свободный доступ уч-ся к п/воде, 38.для всех обучающихся организовано одноразовое питание, ; 39. представленное меню рассчитано на пятидневную учебную неделю, без учета пребывания детей при 6дн. уч. неделе (9-11 кл.) в общеобраз. учреждении, в предст. меню на беспл. питание (40 руб./д.) с 29.01.2018г. по 02.02.2018г. не соблюдены треб. по рекомендуемой массе порций по мясным блюдам, мясу, котлетам, гарниру,
|
2. |
49. в каб. №13 отсутствует умывальная раковина с подводкой хол. и гор. воды, п.п.4.27., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10; ст.28. ФЗ № 52 от 30.03.1999г.; 53. демонстр. стол в каб. №13 не имеет устойчивое к действию агрессивных хим. в-в покрытие, уч. столы не имеют защитные бортики по наружному краю стола, также каб. химии не оборудован вытяжным шкафом, п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10; ст. 28. ФЗ № 52 от 30.03.1999г.; 17. уч. каб. нач. классов (13 из 15) не оборудованы школ. партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности, п.5.3.СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999г.; 21. в каб. домоводства швейные машины установлены не вдоль (или напротив) окон, а по 1 на раб. столах слева от окон, п.5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999г.; 20. В "СОШ №13" и филиале столы с компьютерами в каб. расставлены по периметру, в результате чего видеодисплейные терминалы не ориентированы боковой стороной к световым проемам и естественный свет не падает слева, п.п.5.9., 10.19. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, ст. 28. ФЗ № 52 от 30.03.1999г;
|
3. |
Нарушения допустили: МБОУ «СОШ №13», Хуснутдинов Эрик Маратович директор, Бухалова Ольга Анатольевна и Романова Ирина Петровна зам.директора по УВР,
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлены протоколы об административном правонарушении по ст.ст.6.4, 6.6, 6.7 ч.1 КоАП РФ,
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Хуснутдинов Эрик Маратович, Бухалова Ольга Анатольевна и Романова Ирина Петровна
|
4. |
5. не своевременно проводится ремонт помещений и зданий, 9. в спорт. зале светильники не менялись с момента открытия школы, ржавые, арматура светильников грязная, не функционирует 91, 6% ламп, 6.несвоевременно проводится замена линолеума: в 15 учеб. классах линолеум с дефектами, имеет щели и механические повреждения, 13. в кабинете №408 клас. доска, не обладающая собственным свечением не оборудована местным освещением софитами, 14, не произведена цветовая маркировка уч. мебели в соотв. с ростом уч-ся в каб. №200, 19. в каб. №413, 408 раб. места с ПЭВМ оборудованы стульями одного размера, подставки для ног не предусмотрены, 35. перед входом в обеденный зал для мытья рук установлено одно эл/полотенце при норме не менее 2, одноразовых полотенец нет,
|
5. |
15. количество обучающихся превышает нормативную площадь не мене 2, 5м2 на 1 обу-чающегося от общей площади кабинетов, 16. в МБОУ «СОШ №13» и Филиале МБОУ «СОШ №13» в п. Малый Бердяуш не прово-дятся мероприятия по профилактике энтеробиоза и гименолепидоза для детей младшего школьного возраста (при нормативе один раз в год после летнего периода и при формировании коллектива), чем нарушены требования п.4.2.2., п.4.3.3., п.4.3.5. СП 3.2.3110-13, п.4.6., п.11.1. СанПиН 3.2.3215-14; ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999г.;
|
6. |
1. На тер-рии «СОШ №13» забор выполнен из сетки рыбица, которая местами разорвана, проволока торчит, 2. хоз. зона не оборудована площадкой для сбора мусора с мусорными контейнерами с плотно закрывающимися крышками; 3. баскетбольно-волейбольная площадка не имеет твердого покрытия, беговая дорожка физ-спорт зоны не оборудована дренажем для предупреждения затопления ее дождевыми вода-ми, 4. несвоевр. проводится ремонт кровли, 7. несвоевр. проводится замена оконных блоков, 8.остекление окон выполнено не из цельного стекла, 48. В Филиале отсутствует подводка гор. воды к умыв. раковинам в столовой, в каб. №5 для 1 и 3 кл., в туалете для мальч. на 1 эт., в туалете для девочек и мальч. на 2 эт., в каб. №12;
|
|
35. |
№ 74170701642650 от 1 июня 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверки выполнения ранее выданного предписания № 33/39-70-16 от 04.07.16г. срок исполнения до 31.05.2017г
Нарушений не выявлено
|
36. |
№ 74160600788041 от 1 июня 2016 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований Пост. Прав-ва №13 от 20.01.2011 г., ФЗ №52 от 30.03.1999 г., ФЗ №294 от 26.12.2008 г
Выявлены нарушения
1. |
1.Не соблюдается режим санитарной обработки, предусмотренный руководством по эксплуата-ции прибора «Устройство-спиротест цифровое скринингового определения жизненной емкости лег-ких и объема первого секундного форсированного выдоха портативное УСПЦ-01». Согласно руко-водства, для ежедневной обработки (дезинфекции) поверхности прибора, стерилизации мундштуков, рекомендовано использовать р-р перекиси водорода. В связи с отсутствием перекиси водорода для дезинфекции прибора и мундштуков используют 0, 1 % р-р «ДэоХлор»,
2.Не соблюдается требование по оптимальной наполняемости групп при организации занятий в кружках, при норме не более 15 чел., допустимая - 20 чел. (за исключением хоровых, танцевальных, оркестровых и других занятий) в кружках одновременно занимается весь отряд (от 23 до 24 чел.),
3.В игровых комнатах (отрядных) на открывающихся окнах не предусмотрено наличие сеток от залета насекомых,
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.4 КоАП РФ на должн.лицо
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Кириченко Наталья Викторовна начальник ЛДП
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Вынесено постановление по ст. 6.4, назначен штраф в сумме 1000 руб. штраф оплачен 25.07.2016
|
|
37. |
№ 74160600805759 от 1 мая 2016 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение на объекте защиты требований пожарной безопасности
Выявлены нарушения
1. |
Лица допускаются к работе. на объекте. без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (технический персонал не достаточно хорошо знает порядок действий при пожаре).
Косоуры лестничных маршей не доведены до требуемого предела огнестойкости ( акт выполненных работ не предоставлен).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Семенова Н.С.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
03.06.2016 г.
|
|
38. |
№ 74160600805746 от 1 мая 2016 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение на объекте защиты требований пожарной безопасности
Выявлены нарушения
1. |
Лица допускаются к работе. на объекте. без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (технический персонал не достаточно хорошо знает порядок действий при пожаре).
Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Семенова Н.С.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
03.06.2016г.
|
|
39. |
№ 74150601288928 от 22 октября 2015 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль за исполнением предписаний ГПН по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 130/1/1 от 12.05.2015 г
Нарушений не выявлено
|
40. |
№ 74150600027916 от 19 августа 2015 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка выполнения обязательных требований ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10
Нарушений не выявлено
|