1. |
№ 631900748633 от 18 ноября 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществления надзора и контроля за соблюдением работодателями Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Закона Самарской области от 26.12.2003 № 125-ГД «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Самарской области», Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; постановления Правительства Самарской области от 14.04.2015 № 184 «Об утверждении Положения о предоставлении работодателями информации (сведений) в органы службы занятости населения Самарской области»; реализации Плана проведения плановых проверок юридических лиц на 2019 год утвержденного приказом министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области от 30.10.2018 №196-п «Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц на 2019 год»
Выявлены нарушения
1. |
В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона о занятости населения работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости: информацию необходимую для обеспечения занятости инвалидов, о наличии вакантных рабочих мест (должностей), созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Исполнено в срок (11.12.19 №38-11/81
|
|
2. |
№ 631901195463 от 5 ноября 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлен и подписан директором школы 02.12.2019
|
1. |
-п.15.1 питание не удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии, так например: в меню для детей от 3 до 7 лет энергетическая ценность рациона составляет - 1694 ккал, при норме не ниже 1800 ккал, количество углеводов составляет 251, 69 грамма, при норме не менее 261 грамма, количество жира 54, 92 грамма, при норме не менее 60 грамм (копия меню прилагается). -п.15.5 фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, так например: в меню от 20.11.2019 г. в завтрак не выдается яблоко, отсутствует 2-ой завтрак (копия меню прилагается); -п.15.6 суммарные объёмы блюд по приёмам пищи не всегда соответствуют приложению № 13, например: объём полдника от 20.11.2019г. составил 202 грамма для детей от 3-х до 7 лет, при норме 250 -350 грамм (копия меню прилагаются).
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
- протокол об административном нарушении в отношении юридического лица по ст. 6.7 ч.1 от 02.12.2019г. №05/1147; - протокол об административном нарушении в отношении должностного лица по ст. 6.7 ч.1 от 02.12.2019г. №05/1148;
|
|
3. |
№ 631901195462 от 5 ноября 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлен и подписан директором школы 02.12.2019г.
|
1. |
-п.4.28 в кабинете информатики внутренняя отделка не соответствует санитарным требованиям - стены оклеены бумажными обоями, местами порваны, что затрудняет проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; -п.10.8 расписание уроков составлено без учета сложности предметов, так например: 5а классах в понедельник, четверг первым уроком проводится - математика (10 баллов), 6 а, в среду, 6б во вторник первым уроком проводится - математика (13 балов), в 8а в среду, четверг, 8б в понедельник проводится химия первым уроком (10 баллов), 10а во вторник, среду, 11 а в субботу первым уроком проводится физика (12 баллов), при норме наиболее трудные предметы должны проводиться на 2-4 уроках уроке для учащихся 5-11 классов (копия расписания прилагается); -п.10.12 продолжительность перемен в субботу составляет 10 минут, отсутствуют большие перемены после 2 или 3 уроков- 20-30 минут или две перемены по 20 минут (копия расписания прилагается); Нарушаются требования СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»: -п.п.6.8, 14.1 директор школы не организовал горячее питание учащихся по субботам Нарушаются требования СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»: -п.п.5.5, 5.6 внутренняя отделка на пищеблоке не соответствует санитарным требованиям: в цехах, моечном отделении, в складском помещении на потолке и стенах трещины, осыпается штукатурка, краска, на полу местами отбита плитка, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
- протокол об административном нарушении в отношении юридического лица по ст. 6.7 ч.2 от 02.12.2019г. №05/1145; - протокол об административном нарушении в отношении должностного лица по ст. 6.7 ч.1 от 02.12.2019г. №05/1146;
|
|
4. |
№ 631902921318 от 16 августа 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль выполнения предписания от 28.08.2017г. №05/719 срок исполнения 15.08.2019г.; задача: установление соответствия деятельности проверяемого юридического лица обязательным для исполнения требованиям РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, выявление нарушений в деятельности юридического лица, в том числе причин и условий, способствующих совершению нарушений, принятие мер по пресечению выявленных нарушений; предмет: выполнение предписаний органов государственного контроля
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлен и подписан директором школы 05.09.2019
|
1. |
Не выполнены пункты предписания от 28.08.2017г. № 05/719 со сроком исполнения 15.08.19г., а именно: -п.1 привести внутреннюю отделку в спортивном зале в соответствие с санитарными требованиями п.4.28 п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: в спортивном зале следы протечек, осыпается штукатурка и краска на стенах, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; -п.4 оборудовать кабинеты начальных классов (кабинеты №№5, 7, 8, 9, ) учебными столами имеющие регуляторы наклона поверхности рабочей плоскости п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» - пункт выполнен частично: кабинеты № 5, 7, 8, 9 не оборудованы учебными столами имеющие регуляторы наклона поверхности рабочей плоскости.
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Составлен протокол на юр.л. по ст.19.5 ч.1, материалы дела направлены в суд
|
|
5. |
№ 631902761022 от 3 июня 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнение приказа Роспотребнадзора от 06.03.2019г. № 103 "О проведении внеплановых выездных проверок в период подготовки и проведения оздоровительной кампании 2019г."
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлен и подписан директором МБОУ школа № 167 г.о. Самара
|
1. |
-п.1.7 к работе в лагере с дневным пребыванием детей допущены сотрудники не полностью обследованные: - не представлены результаты флюорографического обследования у сотрудников: Козина С.А., Уварова Н.Н., Горланова Г.Г.; -отсутствуют данные на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу: Шлеховой С.И., Орлова Е.П., Новикова М.В.; - п.9.14 в завтрак от 11.06.2019г. не включена закуска (копия меню прилагается).
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлены: протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица МБОУ Школа № 167 г.о. Самара по ст.6.7 ч.1 от 01.07.2019г. №05/563; -протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица начальника лагеря Старинской Г. А. по ст. 6.7 ч.1. от 01.07.2019г. № 05/564.
|
|
6. |
№ 631902663524 от 18 апреля 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области
Цель проверки
Проверка соблюдения требований пожарной безопасности, исполнение которых было предписано ранее выданным проверяемому лицу предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 29.12.2018 № 1021/1/1
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлена 16.04.2019 директор МБОУ СОШ №167 Павлова Т.С.
|
1. |
Пожарные шкафы выполнены из горючего материала (дерево)
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление о назначении административного наказания №375
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении №375
|
|
7. |
№ 631802293162 от 10 декабря 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области
Цель проверки
Исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2018 года № ЮБ-П4-7987
Выявлены нарушения
1. |
В спортивных залах (малый, большой) извещатели используются без защитных конструкций.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление № 1031 от 29.12.2018 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
|
2. |
Пожарный рукав (ПК на 1 этаже в лестничной клетке) не присоединен к пожарному крану.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление № 1031 от 29.12.2018 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
|
3. |
Не обеспечивается возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов (выходы на лестничную клетку).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление № 1031 от 29.12.2018 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
|
4. |
Места расположения извещателей пожарных ручных не обозначены соответствующими знаками.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление № 1031 от 29.12.2018 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
|
5. |
Не обеспечено наличие на дверях (помещения производственного и складского назначения) обозначений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление № 1031 от 29.12.2018 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
|
6. |
Пожарные шкафы выполнены из горючего материала (дерево).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление № 1031 от 29.12.2018 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
|
7. |
В декларации пожарной безопасности не указана оценка пожарного риска.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление № 1031 от 29.12.2018 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
|
|
8. |
№ 00180702652285 от 5 июня 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный энергетический надзор, ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ, государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, ст.28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Павлова Т.С. Директор МБОУ школа№167 г.о. Самара
|
1. |
Не назначен распорядительным документом руководителя учреждения ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, прошедший проверку знаний по «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок». п. 2.1.2, 2.3.20. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных Минэнерго России от 24.03.03г. №115, зарегистрированных Минюстом России от 02.04.03г. №4358 (далее - ПТЭ ТЭ) Не обеспечивается анализ эффективности проводимых организационно-технических мероприятий. п.2.5.1 ПТЭ ТЭ. Отсутствует перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний и сроки их проведения, утверждённый руководством учреждения. п.2.5.4 ПТЭ ТЭ Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений, утвержденные ответственным за электрохозяйство, не проверяются не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке соответствие электрических схем (чертежей) фактическим эксплуатационным. п. 1.5.18., п. 1.8.5., п. 1.8.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 (далее - ПТЭЭП) Отсутствует подготовленный электротехнический персонал, осуществляющий эксплуатацию электроустановки. п. 1.2.1. ПТЭЭП Отсутствует журнал учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров п. 1.8.2. ПТЭЭП
|
2. |
Электроустановка не укомплектована испытанными электрозащитными средствами в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. п. 1.2.2, 2.2.21, 1.7.3 ПТЭЭП Отсутствует утвержденный Перечень средств защиты в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. п.п. 1.2.2., 2.2.21., 1.7.3 ПТЭЭП, Приложение 8 ИПИСИЗ На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, надписи с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников, соответственно, через них получающих питание. П. 2.12.5.ПТЭЭП Отсутствует календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. п. 1.4.27. ПТЭЭП В электрощитовых отсутствуют утвержденные Перечни средств защиты в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. п.п. 1.2.2., 2.2.21., 1.7.3 ПТЭЭП, Приложение 8 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 N 261 п. 1.2.3 Приложение № 8 (далее ИПИСИЗ) Отсутствует распоряжение о назначении работников из числа электротехнического персонала, имеющего III группу по электробезопасности, для присвоения группы I. п. 1.4.4. ПТЭЭП Приложение №1 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированные Минюстом России от 12.12.2013 № 30593 (далее ПОТЭЭУ)
|
3. |
Не обеспечено своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний кабельных линий от ТП-1504 до ВРУ п. 1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 (далее - ПТЭЭП) Не измеряются периодически нагрузки кабельных линий в сроки, установленные нормами испытания электрооборудования (приложение 3 ПТЭЭП) П.2.4.14. ПТЭЭП Не производится с периодичностью не реже 1 раза в год инструктаж с целью присвоения группы I неэлектротехническому персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности с оформлением в журнале установленной формы. П. 1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145 (далее ПТЭЭП); Назначенный распорядительным документом ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний в установленные сроки. Группа по электробезопасности не соответствует ПТЭЭП. п.1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6 (далее - ПТЭЭП) На дверях ШР, ЩО с наружной стороны отсутствуют предупреждающие знаки безопасности. п. 2.1.9, 2.2.20 ПТЭЭП Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство. п.1.2.6.ПТЭЭП Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности п.1.4.4. ПТЭЭП
|
4. |
В электрощитовых отсутствуют вывешенные на видном месте однолинейные схемы. п. 1.8.6. ПТЭЭП Ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний в комиссии органов Средне-Поволжского Управления. п.1.4.28.ПТЭЭП Отсутствует график проведения визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства. Не проводятся не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства. При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства. п. 2.7.9. ПТЭЭП Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства, содержащие: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по напряжению прикосновения (при необходимости); данные по степени коррозии искусственных заземлителей; данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информация по устранению замечаний и дефектов. К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства. П.2.7.9., 2.7.15. ПТЭЭП Не проводятся в установленные сроки осмотры кабельных линий напряжением до 35 кВ. П.2.4.15. ПТЭЭП Отсутствует годовой график ремонта основного оборудования электроустановок на 2017год п. 1.6.3. ПТЭЭП Отсутствует график очистки электрооборудования. п. 2.2.17. ПТЭЭП
|
5. |
Отсутствует график осмотра и проверки сети освещения. п. 2.12.16 ПТЭЭП Не проводится периодический осмотр электроустановок (не реже 1 раза в месяц) с оформлением в журнале осмотров электрооборудования. Обо всех замеченных неисправностях должны быть произведены записи в журнал дефектов и неполадок на оборудовании. п. 2.2.39 ПТЭЭП Не уплотнены отверстия в месте прохождения кабелей в ВРУ-0, 4 кВ п. 2.2.3. ПТЭЭП Отсутствует перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации. п. 1.8.1. ПТЭЭП Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок п. 1.8.1. ПТЭЭП Отсутствуют должностные инструкции по каждому рабочему месту п. 1.8.1. ПТЭЭП Отсутствует инструкция по охране труда для электромонтера по эксплуатации электрооборудования п. 1.8.1. ПТЭЭП Места хранения средств защиты не оборудованы крючками или кронштейнами для штанг, клещей изолирующих, переносных заземлений, плакатов безопасности, а также шкафами, стеллажами и т.п. для прочих средств защиты. п. 1.7.3 ПТЭЭП, п. 1.3.9. ИПИСИЗ
|
|
9. |
№ 63170700165753 от 2 октября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Выявлены нарушения
1. |
-п.4.27 в кабинете физики отсутствует раковина;
-п.4.28 в кабинете информатики стены имеют неровную поверхность, местами порваны бумажные обои, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; в санузле на 1 этаже на потолке и стене следы протечек, осыпается штукатурка и краска;
-п.4.28 в спортивном зале следы протечек, осыпается штукатурка и краска на стенах, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (на контроле имеется предписание от 28.08.2017г. №05/719 со сроком исполнения 15.08.2019г.);
-п.5.3 кабинеты № 5, 7, 8 не оборудованы учебными столами имеющие регуляторы наклона поверхности рабочей плоскости (на контроле имеется предписание от 28.08.2017г. №05/719 со сроком исполнения 15.08.2019г.);
-п.5.3 кабинеты № 29, 30, 31, 32, 36, химии, физики оборудованы учебной мебелью одного размера;
-п.5.4 не проведена цветовая маркировка мебели в кабинетах № 29, 30, 31, 32, 36, химии, физики;
-п.5.8 в кабинете химии ученические и демонстрационный столы не имеют защитные бортики;
-п.7.2.10 в кабинете химии используются неисправные лампы (гудящие);
-п.10.8 расписание уроков составлено без учета сложности предметов, так например: в 1а, 3а первым уроком проводится математика (8 баллов), в 5а первым уроком проводится биология (10 балов), в 6а математика в четверг и пятницу первым уроком проводится математика (13 баллов), в 9 б классах – физика (13 баллов), при норме наиболее трудные предметы должны проводиться на 2 уроке для учащихся начальных классов и на 2-4 уроках уроке для учащихся 5-11 классов (копия расписания прилагается);
Нарушаются требования СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:
-п.6.19 в обед от 19 октября 2017г. не выдавалась закуска.
Нарушаются требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организаци
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
2 протокола по ст. 6.7. ч.1 на МБОУ Школа № 167 г. о., Самара, Павлову Т.С.
|
|
10. |
№ 63170700290975 от 2 октября 2017 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об образовании с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований законодательства об образовании ФЗ 273-ФЗ от 29.12.2012 ст.7 ч.1 п.1, ст.93 ч.3
Выявлены нарушения
|
11. |
№ 63170700165754 от 2 октября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Выявлены нарушения
1. |
-п.3.9 два теневых навеса находятся в аварийном состоянии (на контроле имеется предписание от 11.10.2017г. №05/1041 со сроком исполнения 15.08.2019г.)
-п.5.2 стены на прачечной, пищеблоке имеют неровную поверхность - трещины, что затрудняет проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (на контроле имеется предписание от 11.10.2017г. №05/1041 со сроком исполнения 15.08.2019г.)
-п. 4.32. не вся пища доставляется от пищеблока до групповой в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях ( запеканки, омлет) во всех группах;
-п.5.2 внутренняя отделка не соответствует санитарным требованиям в спальной группы №4 (на стене трещина, осыпается штукатурка, краска), в санузле группы №2 (на потолке и стене следы протечек, осыпается штукатурка, краска), что затрудняет проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
-п.15.6 суммарные объёмы блюд по приёмам пищи не всегда соответствуют приложению № 13, например: объём полдника от 16.10.2017г. составил 244 грамма для детей от 3-х до 7 лет, при норме 250 -350 грамм (копия меню прилагаются);
- в обед от 10, 11, 12, 16 октября 2017г. не выдавалась закуска: салат или порционные овощи, сельдь с луком (копии меню прилагается);
-п.15.7 в примерном 10 дневном меню не предусмотрено ежедневное использование кисломолочных напитков (копии меню прилагаются).
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол на директора МБОУ Школа № 167 г.о. Самара Павлову Т.С. по ст. 6.7 ч.1
|
|
12. |
№ 63170802212482 от 18 сентября 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Выполнение предписания
Выявлены нарушения
1. |
Не выполнены пункты предписания от 23.11.2015г. № 05/1037-2 со сроком исполнения 15.09.17г., а именно:
-п.1 восстановить целостность 4 теневых навесов на участке детского сада п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - пункт выполнен частично, 2 теневых навеса не эксплуатируются, на стенах трещины
-п.2 привести внутреннюю отделку на пищеблоке и прачечной в соответствие санитарных требований п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - стены на прачечной, пищеблоке имеют неровную поверхность - трещины, что затрудняет проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол на юр. л. МБОУ Школа №167 г. о. Самара по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Материалы дела направлены в Судебный участок № 5 Железнодорожного судебного района г. Самары
|
|
13. |
№ 63170701906783 от 16 августа 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Выполнение предписания
Выявлены нарушения
1. |
Не выполнены пункты предписания от 23.11.2015г. № 05/1037-1 со сроком исполнения 15.08.17г., а именно:
-п.1 привести внутреннюю отделку в спортивном зале в соответствие с санитарными требованиями п.4.28 п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: в спортивном зале следы протечек, осыпается штукатурка и краска на стенах, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
-п.4 оборудовать кабинеты начальных классов (кабинеты №№5, 7, 8, 9, 10) учебными столами имеющие регуляторы наклона поверхности рабочей плоскости п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» - пункт выполнен частично: кабинеты № 5, 7, 8 не оборудованы учебными столами имеющие регуляторы наклона поверхности рабочей плоскости;
-п.5 восстановить ограждение на участке школы п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол на юр.л. по ст.19.5 ч.1 материалы дела направлены в суд
|
|
14. |
№ 63150500429101 от 26 октября 2015 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области
Цель проверки
Проверка соблюдения на объекте защиты, используемом эксплуатируемом организацией в процессе осуществления своей деятельности требований пожарной безопасности. Федеральный закон от 21.12.1994 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Выявлены нарушения
1. |
Инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями раздела XVIII ППР РФ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (а именно не указана информация: о расположении мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; об обязанностях и действиях работников при пожаре; о допустимом количестве людей одновременно находящиеся на объекте; о сообщении о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещении руководства и дежурных служб объекта; об организации спасения людей; о проверке включения автоматических систем противопожарной защиты; о прекращении всех работ в здании; об удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; об осуществлении общего руководства по тушению пожара; об обеспечении соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; об организации одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; о встрече подразделений пожарной охраны и оказания помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; о сообщении подразделениям пожарной охраны сведений необходимых для обеспечения безопасности личного состава; об информировании руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; об организации привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Определение о месте и времени составления протокола об административном правонарушении
|
2. |
Не проведена очистка вентиляции от горючих отходов с составлением соответствующего акта
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Определение о месте и времени составления протокола об административном правонарушении
|
3. |
Двери ведущие к лестничной клетке не оснащены приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (1 этаж: двери отделяющие лестничную клетку (помещение № 39) от помещений № 48, 38, 26 и лестничную клетку (помещение № 49) от помещений № 48, 3, 7; 2 этаж: двери отделяющие лестничную клетку (помещение № 10) от помещений № 6, 11, 37 и лестничную клетку (помещение № 34) от помещений № 35, 24 согласно технического паспорта БТИ)
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Определение о месте и времени составления протокола об административном правонарушении
|
4. |
В тамбуре запасного выхода на 1-ом этаже (помещение № 34 согласно технического паспорта БТИ) установлен деревянный шкаф
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Определение о месте и времени составления протокола об административном правонарушении
|
5. |
В лестничной клетке на перовом этажа размещено оборудование (батарея), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м (1 этаж помещения № 49 и 39 согласно технического паспорта БТИ)
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Определение о месте и времени составления протокола об административном правонарушении
|
6. |
Дверь из помещения прачечной (помещение № 42 на 1-ом этаже согласно технического паспорта БТИ) (ширина дверного полотна 0, 82 м) открывается в коридор (помещение № 48 на 1-ом этаже согласно технического паспорта БТИ), тем самым уменьшая ширину эвакуационного выхода (фактически ширина эвакуационного выхода 1, 3 м)
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Определение о месте и времени составления протокола об административном правонарушении
|
7. |
На путях эвакуации имеется лестницы с различной высотой ступеней в пределах марша лестниц
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Определение о месте и времени составления протокола об административном правонарушении
|
8. |
Допускается размещение детей в помещении не оборудованным двумя эвакуационными выходами (помещение спальни на 1-ом этаже (помещение № 55 согласно технического паспорта БТИ)
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Определение о месте и времени составления протокола об административном правонарушении
|
|
15. |
№ 63150501192959 от 26 октября 2015 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль и надзор за соблюдением обязательных требований санитарного законодательства РФ. ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Контроль и надзор за соблюдением обязательных требований законодательства РФ в сфе
Выявлены нарушения
1. |
-п.4.25 в туалетах отсутствуют педальные ведра, туалетная бумага; унитазы на 2-3 этажах не оборудованы сидениями;
-п.4.27 в кабинете №22, физики, рисования отсутствует умывальная раковина; в кабинетах около раковин отсутствует мыло и полотенца;
-п.4.28 в спортивном зале следы протечек, осыпается штукатурка и краска на стенах, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
-п.5.3 для учащихся 1 ступени в кабинетах № 5, 7, 8, 9, 10 учебные столы не имеют регулятора наклона поверхности рабочей плоскости; 70% классов оборудованы мебелью одного размера;
-п.5.4 не проведена цветовая маркировка мебели;
-п.7.2.9 не проводится замена перегоревших ламп в кабинете №6, русского языка на 3 этаже;
-п.10.8 расписание уроков составлено без учета сложности предметов, так например: во 2а, 2б классах 1 уроком проводится математика (8 баллов), в 6 б классе в понедельник и среду первым уроком проводится математика (13 баллов), в 8 б, 9 б классах – химия (10, 12 баллов), при норме наиболее трудные предметы должны проводиться на 2 уроке (копия расписания прилагается);
-п.10.12 продолжительность перемен для учащихся 2 смены после 4 урока составляет 5 минут, при норме не менее 10 минут (копия расписания звонков прилагается);
Дошкольное отделение располагается в отдельном 2-х этажном здании на 5 групп, из них группа № 2 и спальня старшей группы закрыты на капитальный ремонт. Списочный состав детей 102 человека. Поставщик продуктов ООО «Стимул».
Нарушаются требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:
-п.3.9 на территории сада установлено 6 теневых навесов, из них 4 находятся в аварийном состоянии (4 теневых навеса не эксплуатируются, на стенах трещины);
-п.5.2 стены на прачечной, пищеблоке имеют неровную поверхность - трещины, что затрудняет проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
-п.13.14 не соблюдаются правила мытья посуды, а именно: отсут
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Ст. 6.7.ч.1 на юр.л, долж. лицо
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Директор школы Павлова Т. С. по ст.6.7 ч.1
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Оплата 27.01.2016г. кв.№ 4
|
|